1)按照审计计划,对公司各部门的业务活动、财务收支、内部控制等进行定期或不定期的审计检查,包括但不限于财务审计、经营审计、合规审计等。
2)收集、整理审计过程中发现的问题和线索,进行深入调查分析,形成详细的审计报告,并提出合理的整改建议和措施。
3)跟踪检查审计发现问题的整改落实情况,督促相关部门及时完成整改,确保审计结果得到有效执行。
4)关注国家法律法规、行业政策的最新动态,及时向公司管理层及相关部门传达,并协助评估其对公司业务的影响,提出应对建议。
5)协助构建和完善公司合规管理体系,参与制定和修订合规管理制度、流程,确保公司运营符合行业规范与监管要求。
6)定期开展合规风险评估,对识别出的风险点提出切实可行的改进建议,并跟进整改落实情况。
7)组织开展公司内部的审计合规培训工作,提高员工的合规意识和风险防范能力。
8)协助处理公司面临的审计、合规相关的投诉、举报及突发事件,配合外部监管机构的检查工作。
9)完成上级领导交办的其他与审计合规相关的工作。
1)硕士研究生及以上学历,审计、会计、财务管理、工程管理等相关。
2)持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等证书者优先。
3)熟悉国家审计法规、财务会计准则和内部控制规范。
4)掌握审计方法和技术,如风险评估、数据分析工具(如SQL等)。
5)具备良好的沟通、写作和团队协作能力,能独立完成审计任务。
6)坚持原则,客观公正,具备较强的职业道德和保密意识。
7)工作细致严谨,抗压能力强。
8)具备较强的学习能力和问题解决能力,关注行业动态和法规变化。


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